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水利信息化

兰州市委网络安全和信息化委员会办公室2025年预算情况说明

时间: 2025-02-18 04:33:27 |   作者: 水利信息化

  兰州市委网络安全和信息化委员会办公室(兰州市互联网信息办公室)主要职责是负责全市网络安全和信息化管理工作。

  注:依照国家保密法律和法规和有关保密事项范围规定,市委网信办主要职责为涉密信息,不予以公开。

  兰州市委网络安全和信息化委员会办公室设5个内设机构:综合科、网络传播评论科、网络管理执法科、网络安全科、信息化发展协调科5个机构,下设兰州市网络违法和不良信息举报中心。

  市委网信办核定行政编制17名,事业编制6名,均已配备到位。其中:领导班子3名,四级调研员1名,科长6名,副科长4名,干部9名。

  三、部门(单位)预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)

  按照预算管理有关法律法规,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

  2025年收入预算913.49万元,较上年预算增加116.57万元,增长的根本原因一是我办2024年在编干部职务晋升,基本支出增加;二是我办2024年度清理跨年项目,均按照项目实际签订周期申请资金。包括一般公共预算收入913.49万元,政府性基金预算收入0万元,财政专户收入0万元,事业收入0万元,附属单位上缴收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  本部门(单位)2025年支出预算共安排资金913.49万元,较上年增加116.57万元:其中本级(局机关)支出913.49万元、较上年增加116.57万元;所属事业单位支出0万元,较上年增加116.57万元。增长的根本原因一是我办2024年在编干部职务晋升,基本支出增加;二是我办2024年度清理跨年项目,均按照项目实际签订周期申请资金。

  1.人员经费。本部门(单位)2025年共安排人员支出411.11万元,其中本级(局机关)支出411.11万元、所属事业单位支出0万元。明细见下:基本工资94.43万元,津贴补贴43.55万元,绩效工资13.7万元,社会保障单位缴费62.2万元,住房公积金30.74万元,基础绩效98.37万元,在职人员采暖补贴12.04万元,聘用人员经费56.08万元。

  2.公用经费。本部门(单位)2025年共安排公用经费支出44.49万元,其中本级(局机关)支出44.49万元、所属事业单位支出0万元。明细见下:取暖费4.99万元,工会经费1.21万元,福利费3.79万元,公务用车运行维护费2万元,办公费8.44万元,水费0.5万元,电费1万元,邮电费1万元,差旅费2万元,压缩5%综合办公费0.68万元,培训费1.42万元,其他交通费用统筹部分1.75万元;其他交通费用非统筹部分15.71万元。

  3.增减变动说明。本部门(单位)2025年基本支出共支出455.59万元,较上年增加12.56万元,变化的根本原因是在编人员职务职级晋升,导致基本支出增加。

  本部门(单位)2025年共安排项目支出457.9万元:其中本级(局机关)支出457.9万元、所属事业单位支出0万元。较上年增加104.01万元,变化的根本原因是我办2024年度清理跨年项目,均按照项目实际签订周期申请资金。

  (1)项目分类情况:本部门(单位)2025年部门(单位)运转类项目支出457.9万元;特定目标类项目支出0万元。具体安排如下:法律顾问费3万元,房租164.16万元,物业费13.68万元,网络综合治理体系专项93.8万元,网络安全周系列专项50万元,网络舆论引导专项128.26万元,新媒体发展专项5万元。

  (2)项目分级情况:本部门(单位)2025年项目支出中本级支出457.9万元,转移支付支出0万元。

  本部门(单位)2025年政府性基金支出0万元:其中本级支出0万元,所属事业单位支出0万元。较上年无变化。

  本部门(单位)2025年国有资本经营预算支出0万元:其中本级支出0万元,所属事业单位支出0万元。较上年增加无变化。

  2025年本部门(单位)“三公”经费支出预算2万元,较上年无变化。其中公务接待费0万元,较上年无变化;因公出国(境)0万元,较上年无变化;公务用车购置0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费2万元,较上年无变化。

  2025年本部门(单位)培训费支出预算1.42万元,较上年增加0.07万元,变化的根本原因是在编人员职务职级晋升,定额有所增加。2025年本部门(单位)会议费支出预算0万元,较上年无变化。

  1.机关运行经费预算支出。本部门(单位)2025年机关运行经费预算支出共安排44.49万元,具体安排如下:取暖费4.99万元,工会经费1.21万元,福利费3.79万元,公务用车运行维护费2万元,办公费8.44万元,水费0.5万元,电费1万元,邮电费1万元,差旅费2万元,压缩5%综合办公费0.68万元,培训费1.42万元,其他交通费用统筹部分1.75万元;其他交通费用非统筹部分15.71万元。

  2.增减变动说明。本部门(单位)2025年机关运行经费支出较上年增加2万元,变化的根本原因是在编人员职务职级晋升,定额有所增加。

  截至2024年12月31日,我单位自用固定资产535.49万元,占账面固定资产总额的100.00%,其中:在用535.49万元,占账面固定资产总额的100.00%

  1.本部门绩效目标编报组织工作。我办明确预算绩效管理工作由办财务分管领导负责,财务专员申报指导,业务科室填报制定的分工,成立了预算绩效管理领导小组,由单位领导、财务分管领导、综合科负责人、财务专员和各业务科室负责人组成。

  2.本部门绩效目标编报情况。纳入本部门(单位)绩效目标管理的项目7个,涉及预算资金457.9万元,主要的项目支出有7个。分别为:机关运行类项目-房租、机关运行类项目-物业费、机关运行类项目-法律顾问费、网络安全周系列专项、新媒体发展专项、网络YLYD专项、网络综合治理体系专项。其中:一般公共预算项目7个,涉及财政支出457.9万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。纳入本部门(单位)整体支出绩效目标管理1个,涉及预算资金913.49万元。

  按照有关要求,于2025年2月12日公开本部门(单位)项目支出及整体支出绩效目标。

  预算绩效指标和目标值设定不够准确,核心指标指向不明确;由于预算部门的绩效目标涉及多个领域和行业,而从事绩效管理工作的人员有限且专业相关知识结构单一,导致绩效目标审核质量不高。下一步,我办将加强的相关预算绩效管理工作,提高对预算绩效目标填报工作的重视度和操作水平,确保填报工作的准确性和规范性。

  1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

  3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  5.基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  6.项目支出:部门(单位)(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  7.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8.机关运行经费:指各部门(单位)(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  10.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款):反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

  11.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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